索引号 11341702003256036D/202407-00014 组配分类 内设机构及下属单位
发布机构 宁国市审计局 发文日期 2024-07-10 15:25
发布文号 关键词 审计,工作,承担,机关,有关,业务,规范性,起草,地方性,合法性,文稿,事项,负责,重大,稽查,重要,进行,文件,项目,相关,内设机构及下属单位
信息来源 宁国市审计局 主题导航 财政、金融、审计
信息名称 宁国市审计局法规和审理科机构职能清单 内容概述 序号职能目录名称法定依据运行流程运行要件责任事项1对审计业务工作重要问题进行研究,拟定年度审计项目计划;承担审计相关地方性规章制度的起草工作,参与起草财政经济相关地方性规章草案工作,承担机关有关规范性文件的合法性审查工作,承担机关行政复议和行政应诉等工作;负责对重大违纪违法问题线索的移送协调;审理有关审计业务事项;承担纪委、监委司法机关要求协助配合的纪检案件查证等工作;负责对重大项目进行稽查《中华人民共和国审计法》《宁国市审计局三定方案》1、承担重要业务文稿的起草和审核工作;2、审理有关审计业务事项;3、承担机关有关规范性文件的合法性审查工作;4、负责对

宁国市审计局法规和审理科机构职能清单

序号

职能目录名称

法定依据

运行流程

运行要件

责任事项

1

对审计业务工作重要问题进行研究,拟定年度审计项目计划;承担审计相关地方性规章制度的起草工作,参与起草财政经济相关地方性规章草案工作,承担机关有关规范性文件的合法性审查工作,承担机关行政复议和行政应诉等工作;负责对重大违纪违法问题线索的移送协调;审理有关审计业务事项;承担纪委、监委司法机关要求协助配合的纪检案件查证等工作;负责对重大项目进行稽查

《中华人民共和国审计法》

《宁国市审计局三定方案》

1承担重要业务文稿的起草和审核工作

2、审理有关审计业务事项;

3、承担机关有关规范性文件的合法性审查工作;
4、负责对重大项目进行稽查。

1、年度审计工作计划安排或局领导批示;
2重要业务文稿、机关有关规范性文件、审计结果讨论结果及程序合法性审核相关资料。

内容在数据、语言、文字及依据法律法规、政策等方面表述准确;程序合规。

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