索引号 11341702764753563W/202201-00148 组配分类 年度财政预决算
发布机构 南极乡人民政府 发文日期 2022-01-28 11:08
发布文号 关键词 财政预算报表,年度财政预决算
信息来源 南极乡人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 南极乡2022年度财政预算报表及说明 内容概述 2022年是我乡经济发展的重要一年,编制好2022年预算,做好各项财政工作,意义重大。围绕“特色农旅生态乡”建设目标,坚持依法理财,强化财政绩效管理,着力提高财政管理科学化、精细化水平,优化财政支出结构,统筹安排政府财力,在保运转、保民生、防风险的基础上,促进全乡经济社会稳健发展。结合全乡经济社会发展目标,2022年财政预算编制的指导思想:(一)一般公共预算收入安排:根据上述指导思想和上年度财政预算完成情况,综合考虑经济形势和市财政收入目标任务情况,本着积极稳妥、留有余地的原则,预计我乡全口径财政总收入1419.74万元,具体财政收入目标任务以市政府安排

南极乡2022年度财政预算报表及说明

2022年是我乡经济发展的重要一年,编制好2022年预算,做好各项财政工作,意义重大。围绕“特色农旅生态乡”建设目标,坚持依法理财,强化财政绩效管理,着力提高财政管理科学化、精细化水平,优化财政支出结构,统筹安排政府财力,在保运转、保民生、防风险的基础上,促进全乡经济社会稳健发展。

结合全乡经济社会发展目标,2022年财政预算编制的指导思想:

(一)一般公共预算

收入安排:根据上述指导思想和上年度财政预算完成情况,综合考虑经济形势和市财政收入目标任务情况,本着积极稳妥、留有余地的原则,预计我乡全口径财政总收入1419.74万元,具体财政收入目标任务以市政府安排的数据为准。根据现行财政管理体制精神,测算全乡财政可用财力为1419.74万元。

支出安排:2022年财政支出预算安排为1419.74万元。其中:

1.一般公共服务支出

(1)人大事务支出10.1万元

(2)政府行政运行支出266.44万元

(3)党务行政运行支出21.32万元

(4)群众团体事务支出14.16万元

(5)文化体育与传媒支出7.13万元

(6)社会治安综合治理支出25.61万元(含信访、禁毒、普法经费)

(7)国防支出4万元

2.社会保障和就业支出98.32万元;

3卫生健康支出31.73万元。其中医疗保障25.63万元、计划生育事务6.1万元;

4.农林水事务支出498万元。其中农业事业运行486万元、林业支出5万元(森林防火等)、水利行业业务管理7万元;

5.住房保障支出62.93 万元。其中住房公积金51.68万元、提租补贴11.25万元。

6.支持中小企业发展支出380万元。

(二)政府性基金预算

南极乡2022年无政府性基金预算。

三、2022年的主要工作措施

1.加强收入的组织和管理,确保财政收入目标任务的完成

2022年要继续将财源建设作为今年税收工作的首要任务,尤其是总部经济招商工作。在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上,结合实际制定具体的税收征管措施,要注重新税源的培植和挖掘,注重税源的摸排和监控,注重税收征管工作的协调与调度,注重税收结构的调整和优化,注重对重点纳税企业的扶持,注重存量资产的盘活和处置,注重税收的指导与服务。

2.优化支出结构,提高财政保障能力

在科学编制部门预算的基础上,在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下,确保重点支出,厉行节约,压缩一般公用性支出,增加对民生工程的投入,增加对村居的投入,增加对农村基础设施建设等方面投入,不断优化支出结构,提高资金使用效果,更好地为经济发展和社会事业服务。

3、做好民生工程和涉农补贴资金发放工作

认真贯彻国家各项支农惠农政策,强化为农服务意识,增强政治敏感性,提高政策水平。按要求及时足额发放各类涉农补贴资金,确保政策落实到位,做好各项服务工作,让群众满意。积极谋划2022年民生工程类项目,加大对上争取一事一议财政奖补、水利、林业和农业等项目的争取力度,同时,整合盘活各类资金,扩大预算外收支规模,弥补资金缺口,为经济社会发展提供财力保障。

4.加强财政监督管理,发挥财政职能作用

不断制定和完善各项财政、财务管理制度,强化制度执行与检查,强化收支的规范化管理,强化审计与监督,加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作,加强项目资金和专项资金的使用管理,严格执行中央“八项”规定,充分发挥资金的使用效果,定期报告财政收支与管理情况,及时研究和解决财税工作中存在的问题,主动接受人大和社会的监督。

5.做好服务工作,努力当好参谋

要充分履行职责,提高服务意识,在管理上下功夫,创新工作方法,加强财政政策和业务学习,讲究生财、用财之道,加强廉政建设,认真谋划工作,当好政府参谋。

收支平衡表
单位:元
序号 合计项 收入 支出
资金来源 金额 资金性质 金额
1 14,197,394.92 14,197,394.92
2 1-财政拨款小计 14,197,394.92 14,197,394.92
3 1-财政拨款小计 财政拨款 14,197,394.92 经常收入拨款正常供给(年初安排) 14,197,394.92
4 1-财政拨款小计 0.00 一般公共预算资金基数供给(年初安排) 0.00
5 1-财政拨款小计 0.00 一般公共预算资金清算收入安排(年初安排) 0.00
6 1-财政拨款小计 0.00 国库管理非税收入(年初安排) 0.00
7 2-财政专户管理资金 0.00 0.00
8 2-财政专户管理资金 财政专户管理资金收入 0.00 财政专户管理资金(年初安排) 0.00
9 3-单位资金小计 0.00 0.00
10 3-单位资金小计 事业收入 0.00 事业收入资金(年初安排) 0.00
11 3-单位资金小计 上级补助收入 0.00 上级补助收入资金(年初安排) 0.00
12 3-单位资金小计 附属单位上缴收入 0.00 附属单位上缴收入资金(年初安排) 0.00
13 3-单位资金小计 事业单位经营收入 0.00 事业单位经营收入资金(年初安排) 0.00
14 3-单位资金小计 其他收入 0.00 其他收入资金(年初安排) 0.00
15 4-政府性基金 0.00 0.00
16 4-政府性基金 政府性基金 0.00 政府性基金预算资金(年初安排) 0.00
17 5-上级补助 0.00 0.00
18 5-上级补助 上级补助财政拨款 0.00 一般公共预算资金(年初安排) 0.00
19 5-上级补助 上级补助政府性基金 0.00 政府性基金预算资金(年初安排) 0.00
20 6-结转结余 0.00 0.00
21 6-结转结余 财政拨款结转 0.00 正常供给(预计结转) 0.00
22 6-结转结余 0.00 正常供给(年终结转) 0.00


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