索引号 11341702003256036D/202306-00009 组配分类 规划计划
发布机构 宁国市审计局 发文日期 2023-06-01 15:44
发布文号 关键词 审计,工作,项目,整改,宁国市,落实,信息,开展,审计局,全年,问题,预算,手稿,执行,加强,规范,情况,实施,人员,本级,规范性文件立改废
信息来源 宁国市审计局 主题导航 财政、金融、审计
信息名称 市审计局2022年度工作总结报告 内容概述 实行周调度工作机制,审计项目规范、有序、优质高效开展。全年共开展审计项目53个,查出违规资金347万元,管理不规范金额18494万元。(一)坚持党管审计,认真履行审计办工作职责。一是科学制定审计项目工作计划。根据上级审计机关审计项目安排,紧紧围绕市委政府“工业提效”“城市更新”和“乡村振兴”战略实施,科学谋划审计项目。二是及时组织召开审计委员会会议。按期召开市委审计委员会第四次会议、第五次会议,传达学习了习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神和上级审计委员会会议精神,研究了审计项目计划及其他相关工作。(二)围绕强化财政资金安全绩效,加强预算执行审计。全年

市审计局2022年度工作总结报告

实行周调度工作机制,审计项目规范、有序、优质高效开展。全年共开展审计项目53个,查出违规资金347万元,管理不规范金额18494万元。

(一)坚持党管审计,认真履行审计办工作职责一是科学制定审计项目工作计划。根据上级审计机关审计项目安排,紧紧围绕市委政府“工业提效”“城市更新”和“乡村振兴”战略实施,科学谋划审计项目。二是及时组织召开审计委员会会议。按期召开市委审计委员会第四次会议、第五次会议,传达学习了习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神和上级审计委员会会议精神,研究了审计项目计划及其他相关工作。

围绕强化财政资金安全绩效,加强预算执行审计。全年,除完成市本级预算执行审计、经开区管委会部门预算执行审计外,结合经济责任审计项目完成了宁国市财政局、人社局、市场监管局、科技局、文化和旅游局等部门预算执行审计,共计揭示问题46个,涉及金额2866万元。2022年8月,市十七届人大常委会第四次会议听取并审议通过了《关于宁国市2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计的工作报告》。

聚焦规范权力运行,强化经济责任审计和自然资源资产离任审计。全年共完成经济责任审计项目22个、自然资源资产离任审计项目1个。审计过程中,及时将省、宣城市来宁开展的“新春访万企、助力解难题”活动收办问题落实情况纳入2022年经济责任审计工作内容,强化审计监督,以扎实有力的工作贯彻落实好宁国市贯彻落实省委《关于进一步改进作风的若干举措》实施细则交办的重要工作任务。此外,密切与项目质量高、社会评价好的中介机构联系,积极将本局审计人员和社会机构中业务能力强的工程、财务、计算机等方面审计人员统筹安排使用,弥补人员力量不足。

持续关注民生,扎实做好重大政策跟踪审计及专项审计。加强工作统筹,有序实施审计项目,全年共开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计4个、专项审计2个。共上报审计报告6份,发现问题19个、提出审计建议13条。撰写政策跟踪审计相关信息3篇、专项审计相关信息2篇、审计手稿1篇。

做好转型升级,规范开展投资审计。规范审计程序,紧紧围绕“五个年”活动安排审计项目,做到从单纯关注造价审计向关注立项决策、项目审批和工程质量管理等环节转变,着力改变重“数量”轻“质量”、重“造价”轻“管理”的现象。加强风险防控,项目实施前,及时与协审单位签订《廉政风险防控责任状》、与协审人员签订《廉洁从审承诺书》。全年共完成决算审计8个,跟踪审计8个,进一步规范了建设单位项目管理,提高了建设资金使用效益。为充分发挥考核的激励、导向和监督作用,促进各项协审工作高标准高质量落实,制定出台了《宁国市审计局政府投资审计项目协审工作考核办法》。

加强审计整改工作,做好审计“后半篇文章”。坚持把审计整改作为推进审计工作高质量发展的重要抓手,压紧压实部门职责,落实审计整改工作要求。一是市人大坚持把审计监督纳入调研课题,审议通过2021年市本级财政预算执行和其他财政收支审计报告,对部分单位审计查出问题整改工作开展满意度测评。二是按时间节点及时整理上报审计发现问题整改清单及整改情况。三是分组对2021年度实施的审计项目及2022年度实施且已达到整改期限的36个审计项目审计发现问题的整改落实情况开展了“回头看”,按照“整改一项、确认一项、销号一项”的原则,对照问题清单和整改佐证材料,逐条核实整改落实情况,确保审计查出的所有问题整改落实一个不漏。

)高度重视信息宣传工作,加强审计工作宣传。一是结合工作实际,及时修订印发了《宁国市审计局审计信息及审计宣传工作考核办法(试行)》,定期对人员信息撰写、采用及考核情况进行通报。二是严把审计信息质量关,实行科室负责人、分管领导、主要领导分级审核,对信息内容进行严格审核把关,确保所报信息内容真实准确、重点突出,所提建议具有针对性、宏观性和可操作性。全年共上报审计信息65篇审计手稿4篇,被审计署采用1篇。省审计厅采用4篇,宣城市审计局采用23篇三是加强正向激励,充分调动干部职工撰写审计信息和审计手稿的积极性。12月份,组织开展了审计信息、审计手稿技术比武活动,对成绩突出人员进行了表彰。

Baidu
map