宁国市数据资源局(市政务服务局、市公管局)
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索引号: 12341702730007167Y/201702-00002 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 宁国市数据资源局(市政务服务局、市公管局) 主题分类:
名称: 宁国市政务服务中心、社会管理服务中心2017年部门预算 文号:
生成日期: 2017-02-09 发布日期: 2017-02-09
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组配分类: 部门预算情况
发布机构: 宁国市数据资源局(市政务服务局、市公管局)
主题分类:
名称: 宁国市政务服务中心、社会管理服务中心2017年部门预算
文号:
生成日期: 2017-02-09
发布日期: 2017-02-09
宁国市政务服务中心、社会管理服务中心2017年部门预算
发布时间:2017-02-09 00:00 来源:市政务服务中心 浏览次数: 字体:[]

第一部分 部门概况

  一、政务服务中心主要职责

   1、代表市政府对职能部门行政审批工作实施监督和协调,确保为公民、法人和其它社会组织提供优质、高效、便捷的行政服务。

  2、负责履行涉及国内外投资者申请投资生产性、经营性项目和各类经济组织、城乡居民申领有关证、照所需要的行政审批、便民事项的组织、协调、监督、管理、咨询和综合服务职能。

  3、负责制定政务服务中心的各项规章制度、管理办法,并组织实施;受理群众对窗口及工作人员的投诉事件;为各窗口开展业务提供后勤保障服务。

  4、负责对进入政务服务中心的窗口及服务项目的确定、调整,对审批办理情况进行协调、监督;负责对涉及两个以上部门行政审批联合审批的组织协调。

  5、负责对窗口及其工作人员的考核管理;负责协调相关部门对进驻政务服务中心的窗口工作人员的选派和调整。

  6、为乡镇(街道)为民服务中心和村(社区)为民服务代办点提供信息服务和业务指导。

  7、承办市委、市政府交办的其他工作。

  二、社会管理服务中心主要职责

  1、负责研究拟定社会管理监督与评价的办法,建立科学完善的监督评价体系;

  2、负责本市各种社会管理问题现场信息和处理结果信息的采集、分类和报送,掌握城乡建设和管理方面的总体情况,对本市社会管理实施全方位、全时段的监督;

  3、负责本市各类社会管理信息的整理、分析,并对社会管理状况以及管理工作中各有关部门履行社会管理职责的情况进行监督考核、评价与服务。

  4、负责管理、监督本市社会管理监督员(网格员、信息员)队伍,承担社会管理相关人员的配置、招聘、培训、考核及日常管理工作。

  5、负责研究建立依托现代信息网络技术的新型社会管理监督与指挥体系,负责组织实施社会管理基础数据库和社会管理监督指挥信息体系的建立、维护、开发及管理工作。

  6、办理市政府领导同志交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  根据以上职责,市政务服务中心由办公室(政策法规科)、财务科、业务科(含基建项目并联审批和重点项目绿色通道)、督察科、纪检监察室、宁国市政务公开办公室、中介服务管理科及二级机构--公共资源交易服务中心组成。市社会管理服务中心(城市管理指挥中心)由市长热线办公室、指挥协调科、综合科、监督考评科组成。中心编制29人,目前在职25人。

  三、2017年主要工作任务

  全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,加强党的建设,扎实开展“两学一做”学习教育。不断加强政务公开工作,深化行政审批制度改革,积极推进“一局一章”审批体制改革,加快市民之家建设,推进网上审批。严格监督考核,提高工作效率,深入开展文明创建活动,优化发展环境,促进全市政务服务效能实现新提升,为我市顺利实现“进军五十强、率先现代化”目标作出新的更大的贡献。具体做好以下工作:一是加强党的建设,不断提高干部职工业务素质。二是巩固政务服务标准化工作成果,强化内部管理,探索建立政务服务效能综合考核机制,深化文明创建工作,积极营造良好的政务服务环境,提高服务质量和群众满意度。三是建立健全宁国政府网站群管理服务工作机制,推进“一网、一端、双微”新媒体信息公开,优化政府信息公开平台建设。四是推进“一平台、两中心”建设,建设市民之家,组建综合公共服务大平台。五是积极推进“一局一章”审批体制改革工作。进一步完善政府权力清单、责任清单、涉企收费清单、建立负面清单制度,深化商事制度改革,推进网上审批。

第二部分 2017年部门预算情况说明

  一、2017年收支预算总体情况

  按照综合预算管理的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算 1144.7896 万元(政务服务中心582.7896万元,社会管理服务中心562.0万元),收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2017年收入预算情况

  本单位2017年收入预算1144.7896万元(政务服务中心582.7896万元,社会管理服务中心562.0万元),其中:一般公共预算拨款收入1144.7896万元(政务服务中心582.7896万元,社会管理服务中心562.0万元),占100%。

三、2017年支出预算情况

  本单位2017年支出预算1144.7896万元(政务服务中心582.7896万元,社会管理服务中心562.0万元),其中:基本支出225.689万元,占19.71%,主要用于一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。政务服务中心项目支出357.1万元,占31.19%;社会管理服务中心项目支出562.0万元,占49.10%万元,主要用于一般公共服务支出等。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

  本单位2017年财政拨款收支预算1144.7896万元(政务服务中心582.7896万元,社会管理服务中心562.0万元)。收入来自:一般公共预算拨款。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。政务服务中心一般公共服务516.8540万元,占45.15%,社会管理服务中心一般公共服务562.0万元,占49.09%,社会保障和就业支出 29.4018万元,占2.57%;医疗卫生支出9.0577万元,占0.79 %;住房保障支出27.4761万元,占2.4%。

五、2017年一般公共预算支出预算情况

  本单位2017年一般公共预算拨款1144.7896万元(政务服务中心582.7896万元,社会管理服务中心562.0万元),其中:政务服务中心一般公共服务516.8540万元,占45.15%,社会管理服务中心一般公共服务562.0万元,占49.09%,社会保障和就业支出 29.4018万元,占2.57%;医疗卫生支出9.0577万元,占0.79 %;住房保障支出27.4761万元,占2.4%。具体情况如下:

  (一)“一般公共服务”2017 年财政拨款预算1144.7896万元其中:政务服务中心582.7896万元,比2016年财政拨款预算减少157.2804万元,减少21.25%,减少原因主要是公共资源交易监督管理局从本单位分离,相关职能和支出相应减少;社会管理服务中心562.0万元,与2016年财政拨款基本持平。其中,“行政运行”预算159.7540万元,主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出等。

  (二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算29.4018万元,比2016年财政拨款预算增加27.6418万元,增长1570.55%,增长原因主要是在职人员增加、工资标准提高、社会保障缴费增加等。

  (三)“医疗卫生支出””2017年财政拨款预算9.0577万元,比2016年财政拨款预算增加0.6377万元,增长7.57%,增长原因主要是在职人员增加、工资标准提高、医保缴费增加等。

  (四)“住房保障支出””2017年财政拨款预算27.4761万元,比2016年财政拨款预算增加6.7161万元,增长32.35%,增长原因主要是在职人员增加、工资标准提高、公积金缴费、提租补贴增加等。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

  本单位2017年一般公共预算基本支出225.6896万元,其中:工资福利支出177.8093万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.9618万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 物业管理费、 维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助31.9185万元,主要包括:生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。其他资本性支出108万元,主要包括:办公设备购置等。

 七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

  本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

 八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  本单位包括二级机构2017年机关运行经费财政拨款预算157.07万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

  (二)政府采购情况。

  2017年本单位政府采购预算总额108万元。其中:政府采购货物预算108万元,政府采购服务预算28万元。

  (三)国有资产占用使用情况。

  单位无价值200万元以上的大型设备。(有200万元以上大型设备的单位要详细说明设备名称、价值及使用情况)

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 2017年部门预算表

  1. 附表1政务服务中心2017年部门收支预算总表

  2. 附表2政务服务中心2017年部门收入预算总表

  3. 附表3政务服务中心2017年部门支出预算总表

  4. 附表4政务服务中心2017年部门财政拨款收支预算总表

  5. 附表5政务服务中心2017年部门一般公共预算支出预算表

  6. 附表6政务服务中心2017年部门一般公共预算基本支出预算表

  7. 附表7政务服务中心2017年部门政府性基金预算收支预算表

  8. 附表8政务服务中心2017年部门“三公”经费预算表

  9. 附表1社会管理服务中心2017年部门收支预算总表

  10. 附表2 社会管理服务中心2017年部门收入预算总表

  11. 附表3社会管理服务中心2017年部门支出预算总表

  12. 附表4社会管理服务中心2017年部门财政拨款收支预算总表

  13. 附表5社会管理服务中心2017年部门一般公共预算支出预算表

  14. 附表6社会管理服务中心2017年部门一般公共预算基本支出预算表

  15. 附表7社会管理服务中心2017年部门政府性基金预算收支预算表

  16. 附表8社会管理服务中心2017年部门“三公”经费预算表

  联系方式:宁国市政务服务中心政务公开电子邮箱:ngzwgkb@sohu.com

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