宁国市应急管理局
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索引号: 11341702734952262G/201707-00006 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 宁国市应急管理局 主题分类:
名称: 宁国市安全生产监督管理局2015年部门决算情况 文号:
生成日期: 2016-09-27 发布日期: 2016-09-27
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组配分类: 部门决算情况
发布机构: 宁国市应急管理局
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名称: 宁国市安全生产监督管理局2015年部门决算情况
文号:
生成日期: 2016-09-27
发布日期: 2016-09-27
宁国市安全生产监督管理局2015年部门决算情况
发布时间:2016-09-27 00:00 来源:安监局 浏览次数: 字体:[]

  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行国家、省、宣城市安全生产工作方针政策和法律法规、规章;组织起草全市安全生产方面的有关规定和办法;制定全市安全生产发展规划;指导协调全市安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

  (二)承担安全生产综合管理责任。依法行使安全生产综合监督管理职权,对负有安全生产监督管理职责的各有关部门和单位履行安全生产职责情况进行督查;监督、考核并通报全市安全生产控制指标执行情况。

  (三)负责组织指导全市安全生产宣传教育培训工作;督促生产经营单位的主要负责人、安全管理人员参加安全知识与管理能力培训;协助上级主管部门对特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外,下同)的考核工作和危险物品的生产、经营、储存单位以及非煤矿山、金属冶炼生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;负责对全市生产经营单位安全生产宣传、教育、培训工作的监督检查;监督检查生产经营单位特种作业人员持证上岗和职业安全培训工作。

  (四)负责全市危险化学品安全监督管理综合工作,对危险化学品(含石油化工,下同)生产、储存、经营和使用单位实施监督管理;负责烟花爆竹批发、零售单位安全生产工作。负责危险化学品经营单位及烟花爆竹零售经营单位安全生产准入管理工作。

  (五)负责全市非煤矿山安全生产的监督检查工作。

  (六)依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(包括非煤矿山井下特种设备,其他特种设备除外)、材料、劳动防护用品使用的安全生产管理工作,负责监管管理范围内的工矿商贸企业安全生产工作。

  (七)负责用人单位作业场所职业卫生监督检查工作;组织查处职业危害事故和违法违规行为;负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查;负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。

  (八)承担市政府安全生产委员会办公室的工作。承办市政府安全生产委员会会议;对会议布置的工作的落实情况进行监督检查;组织全市安全生产大检查和专项督查;根据市政府授权,依法组织一般安全生产事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

  (九)负责组织协调全市安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法数据统计、分析、上报、建档工作。

  (十)监督检查生产经营单位重大危险源监控和隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

  (十一)指导协调全市安全生产检测检验工作;协助上级主管部门对全市非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外,下同)进行检测检验、安全评价、安全认证、安全培训、安全咨询;依法对社会相关中介组织进行监督管理。

  (十二)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(以下简称安全设施“三同时”)情况。

  (十三)对全市各生产经营单位贯彻执行国家安全生产法律法规情况实施监察;依法纠正、查处非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、医药、电力、公路、水路、建筑、水利、邮电、电信、林业、旅游等行业领域的安全生产违法、违规、违章行为和重大事故隐患。

  (十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,宁国市安全生产监督管理2015年度部门决算为局本级决算。

  纳入宁国市安全生产监督管理局2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宁国市安全生产监督管理局

  三、宁国市安全生产监督管理局2015年度部门决算说明

  (一)2015年度收入支出决算情况说明

  2015年度收入总计409万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计409万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加156.1万元,增长38%,主要原因:一是增加项目资金拨款100万元,主要用于对获得安全生产先进单位单位和个人的奖励基金及安全隐患排查治理平台的建设和购买技术服务等费用;二是因工资改革等增加人员支出增加拨款39万元;三是非税收入纳入预算增加拨款17.1万元。

  (二)2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计409万元,全部为财政拨款收入409万元。

  (三)2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计409万元,其中:基本支出145万元,占35%;项目支264万元,占65%。

  (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2015年度财政拨款收入总计409万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计409万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加156.1万元,增长38%,主要原因:一是增加项目资金拨款支出100万元,主要用于对获得安全生产先进单位单位和个人的奖励基金及安全隐患排查治理平台的建设和购买技术服务等费用;二是因工资改革等增加支出为39万元;三是对各乡镇烟花爆竹返还款增加支出17.1万元。

  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出409万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加156.1万元,增长38%。主要原因:一是增加项目资金拨款100万元,主要用于对获得安全生产先进单位单位和个人的奖励基金及安全隐患排查治理平台的建设和购买技术服务等费用;二是因工资改革等增加人员支出拨款为39万元;三是对各乡镇烟花爆竹返还款增加支出拨款17.1万元。

  2、财政拨款支出决算具体情况

  2015年度财政拨款支出年初预算为409万元,支出决算为409万元,完成年初预算的100%。其中基本支出145万元,占35%;项目支出264万元,占65%。具体情况如下:

  1.“一般公共服务”2015年度决算10万元,比2014年增加7.8万元,增加78%,主要原因是工资改革增加人员经费支出7.8万元。主要用于增加人员经费。其中“其他一般公共服务支出”决算10万元,主要用于增加人员经费及对各乡镇烟花爆竹返还款支出。

  2.“社会保障和就业”2015年度决算10万元,比2014年增加1.1万元,增长11%,主要原因是工资改革,增加离退休人员经费支出。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算10万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

  3.“住房保障支出”2015年度决算3万元,比2014年增加0.6万元,增长2%,主要原因人员变动等原因增加支出。“提租补贴”决算3万元,主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

  4.“资源勘探信息等支出”2015年度决算386万元,比2014年增加147万元,增长38%,主要原因一是增加项目资金拨款100万元,主要用于对获得安全生产先进单位单位和个人的奖励基金及安全隐患排查治理平台的建设和购买技术服务等费用;二是因工资改革等增加人员支出拨款为39万元;三是对各乡镇烟花爆竹返还款增加支出拨款8万元。其中:“行政运行”决算132万元,主要用于机关在职人员工资及公用办公经费,“其他安全生产监管支出”决算254万,主要用于安全生产生产信息化建设、装备能力建设、宣传教育培训、应急救援队伍能力建设、突发事故现场施救、处置等支出。

  (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度财政拨款基本支出145万元,其中人员经费140万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  宁国市安全生产监督管理局2015年度没有政府性基金收入和支出

  (八)、其他重要事项的情况说明

  机关运行经费:2015年度宁国市安全生产监督管理局运行经费5 万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

  附:1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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