宁国市文化和旅游局(广播电视局)
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索引号: 113417025970934056/201609-00082 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 宁国市文化旅游委 主题分类: 文化、广电、新闻出版
名称: 宁国市文化旅游广电新闻出版局2015年部门决算编制说明 文号:
生成日期: 2016-09-21 发布日期: 2016-09-21
索引号: 113417025970934056/201609-00082
组配分类: 部门决算情况
发布机构: 宁国市文化旅游委
主题分类: 文化、广电、新闻出版
名称: 宁国市文化旅游广电新闻出版局2015年部门决算编制说明
文号:
生成日期: 2016-09-21
发布日期: 2016-09-21
宁国市文化旅游广电新闻出版局2015年部门决算编制说明
发布时间:2016-09-21 00:00 来源:宁国市文旅委财务科 浏览次数: 字体:[]

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规;研究拟订并组织实施全市文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策、规定和措施。

(二)组织、指导和协调全市文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版的改革和发展工作;研究制定并组织实施全市文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。

(三)负责全市旅游资源的管理,开发项目审批及规划评审工作;负责旅游度假区,旅游乡镇,休闲农业和乡村旅游示范点、旅游餐馆、旅游饭店、旅行社、农家乐、旅游商品定点生产企业、旅游商品购物中心的审批或申报工作。

(四)制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;负责旅游项目的招商引资和落地旅游项目的服务工作;组织全市旅游整体形象对外宣传和重大推广活动,加强旅游区域合作与对外交流,推进旅游信息化建设。

(五)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全市旅游经济动态,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导乡村旅游工作。

(六)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、受理旅游投诉,维护旅游消费者和经营者合法权益;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;推进并实施旅游标准化工作;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作;拟订并组织实施全市旅游人才规划,指导全市旅游培训工作;贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(七)指导和管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持各门类艺术精品的创作。综合管理全市社会文化活动和文化馆事业,指导、协调社会文化活动的开展。

(八)综合管理全市公共图书馆事业,加强公共图书馆建设,指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

(九)管理社会文化事业。制定全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施;指导各类社会文化事业的建设与发展,推动社会力量参与公共文化服务体系建设;指导全市社会文化活动开展。

(十)对全市广播影视事业实施行业管理;统一管理、协调全市广播电视节目的传输覆盖;综合管理全市电影发行、放映市场,研究拟订电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。  

(十一)负责全市文物和非物质文化遗产工作。负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作;依法监督管理文物市场;综合管理全市文物、自然博物馆事业;负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

(十二)综合管理全市各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作;负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

(十三)归口管理全市文化市场。负责对各类文化经营单位的管理和审核审批工作;负责指导文化市场综合执法工作;组织开展“扫黄打非”行动。

(十四)指导文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

宁国市文化旅游广电新闻出版局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,未增减户。

纳入宁国市文化旅游广电新闻出版局2015年度部门决算编制范围的单位共三个,详细情况见下表:

单位名称

1

市文化旅游广电新闻出版局本级

2

市文化馆

3

市图书馆

三、市文化旅游广电新闻出版局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1560.8万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1560.8万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各减少394.2万元,降低20.1%,主要原因:一是项目收支与上年同期相比减少460万元,由于项目减少及资金安排下调的因素等;二是基本支出与上年同期相比增加65.8万元,主要退离休费及住房公积、提租补贴增加的影响。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1560.8万元,其中:财政拨款收入1560.8万元,占100%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1560.8万元,其中:基本支出646万元,占41.4%;项目支出914.8万元,占58.6%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1560.8万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1560.8万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少394.2万元,降低20.1%,主要原因:一是项目收支与上年同期相比减少460万元,由于项目减少及资金安排下调的因素等;二是基本支出与上年同期相比增加65.8万元,主要退离休费及住房公积、提租补贴增加的影响。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1560.8万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出减少394.2万元,降低20.1%。主要原因一是项目收支与上年同期相比减少460万元;二是基本支出与上年同期相比增加65.8万。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为959.4万元,支出决算为1560.8万元,完成年初预算的162.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出与预算相比增加了5.4万元;二是项目支出与预算相比增加了596万元。其中基本支出646万元,占41.4%;项目支出914.8万元,占58.2%

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出646万元,其中人员经费587.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费58.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

()、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:2015年度宁国市文旅广新局机关运行经费58.6万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

1)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表

宁国市文化旅游广电新闻出版局2015年“三公”经费财政拨款支出决算情况

一、2015年“三公”经费财政拨款支出决算表

(单位:万元)

决算数

52.4

因公出国(境)费

公务接待费

26.2

公务用车购置及运行费

26.2

其中:公务用车运行维护费

26.2

公务用车购置费

二、2015“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

宁国市文化旅游广电新闻出版局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.4万元,完成年初预算的81.6%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费为部门汇总数,包括局机关和二级机构。公务接待费支出决算为26.2万元,完成年初预算的82.6%;公务车购置及运行维护费支出决算为26.2万元,完成年初预算的95.2%。具体情况如下:

(一)公务接待经费支出26.2万元,与2014年度决算相比,减少7万元,下降21.1%,下降的原因是:严格控制接待范围,制定合理的接待标准,杜绝铺张浪费。2015年我单位国内公务接待共295批次,1000人次。主要用于接待文化(含文联)、旅游、广播影视、新闻出版及文化馆、图书馆等,各级部门检查、调研、指导和联系工作;招商引资、争取项目资金;各类文化旅游送出去、引进来公益性业务活动;信访接待等支出方面,包括来宾食宿费、车辆租用费、会议室租赁费等支出。经费使用按照党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行省、市公务接待经费管理有关规定。

(二)公务用车购置及运行费支出26.2万元,与2014年度决算相比,减少2.8万元,下降9.7%,下降的原因是厉行节约减少不必要地支出。其中:公务用车运行费维护费26.2万元,包括燃修费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。用于保障用于保障各项公务和业务活动等需要。2015年,我单位(含二级机构)财政拨款的公务用车保有量为7辆。联系方式:宁国市文化旅游广电新闻出版局

政务公开电子邮箱1612577906@qq.com

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